ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідачі:



Департамент житлово-комунального комплексу

Рішення:

Неприйнято

Сесія:

IX

Скликання:

IX

Вид:

В цілому

Номер:

332-9-рд

Дата реєстрації:

09.08.2021

Проголосовано:

02.09.2021 12:50:17

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    20
  • Не підтримали
    1
  • Утримались
    3
  • Не голосували
    12
  • Відсутні
    7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 332-9-рд








































































































































































Проект рішення
 № 332-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про затвердження програми розвитку міського електротран-спорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки»
Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи термін закінчення дії рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міського електротранспорту у   м. Черкаси на 2022-2025 роки.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка Р.В., постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Батир Р.А.).

 

 
Міський голова А. В.Бондаренко
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 









УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, тел.: (0472) 36-11-35, факс: (0472) 45-21-32







 

Членам виконкому

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення:

 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту

у м. Черкаси на 2022-2025 роки»

 

У зв’язку із закінченням дії рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік», підготовлений проект рішення «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки».

Проектом програми передбачається ряд заходів, направлених на розвиток транспортної мережі, оновлення рухомого складу та спецавтотранспорту, впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства, забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту.

Прошу розглянути та підтримати проект «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки».

 

 

 
В.о. директора департаменту ЖКК С.В. Отрешко



 

 

 

 

 

 

 







































































































































































Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Черкаської міської ради

від                   №

 

 

 

 

                                                         

 

П Р О Г Р А М А

розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси

 

на 2022-2025 роки

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

 

1. Паспорт

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

3. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту в місті Черкаси

 

4. Мета і основні завдання Програми

 

5. Шляхи розв’язання проблеми 

 

6. Очікувані результати

 

7. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

8. Організація виконання заходів Програми

 

Додатки

 

 

  

 

 

1.ПАСПОРТ

Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Черкаси

на 2022-2025 роки

(далі – Програма)


























































1. Ініціатор розроблення Програми Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
2. Розробник Програми Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»
3. Відповідальний виконавець Програми Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
4. Виконавці Програми Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»
5. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 1 135 826,6 тис. грн.
у тому числі:
6.1. Кошти бюджету м. Черкаси 986 714,6 тис. грн.
6.2. Кошти інших джерел,

у тому числі:
149112,0 тис. грн.
- власні кошти підприємства 149112,0 тис. грн.
- кредитні кошти 0 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Пасажирський транспорт міста Черкаси є однією з важливих галузей, яка формує необхідні умови для стабільної роботи господарського комплексу міста і забезпечує життєдіяльність суспільства у виробничих та побутових сферах.

Для задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях                       у місті створено мережу тролейбусних і автобусних маршрутів. Транспортне обслуговування населення здійснюється як комунальним електротранспортом, так і приватним автотранспортом.

Головною транспортною проблемою багатьох міст є перевезення населення зі спальних районів до центру міста і у зворотному напрямку. Останніми роками темпи приросту автопарку міста становили 10-15% на рік. Тенденції збільшення рівня автомобілізації мають схожий характер з темпами зростання транспортних засобів на тисячу жителів у європейських державах, які вже давно зіткнулися з проблемою обмеження автомобільного руху в центральних районах великих міст. Значна кількість транспортних засобів здійснює перевезення мешканців центральною частиною міста без врахування загальної маршрутної мережі. Існуючі автобусні маршрути майже на 70-80 % дублюють схеми руху міського електротранспорту. Значний приріст автотранспорту веде до значного погіршення екологічної ситуації у місті та ускладнює організацію якісних пасажирських перевезень.

Міський електротранспорт у порівнянні з індивідуальним транспортом має більшу провізну здатність (у середньому в одному тролейбусі перевозиться стільки ж пасажирів, скільки в 25-40 легкових автомобілях), що особливо важливо в умовах, коли вичерпана пропускна здатність основних транспортних магістралей. Електротранспорт забезпечує економію простору у 8-15 разів у порівнянні з легковими автомобілями. Перевезення пасажирів електротранспортом потребує в 3-5 разів менше енергії, ніж індивідуальним транспортом, та менших витрат на безпеку руху та захист довкілля.

Єдиним перевізником у м. Черкаси, яким надаються послуги з перевезення міським електротранспортом, є комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» (далі – КП «ЧЕТС»). На долю КП «ЧЕТС» припадає близько 34 % загального обсягу внутрішньоміських пасажирських перевезень.

Електротранспортом м. Черкаси перевозяться усі пільгові категорії громадян, яким чинним законодавством України та органами місцевого самоврядування надано право безоплатного проїзду. Внаслідок цього значну питому вагу в обсягах перевезень міськелектротранспортом складають пільгові категорії населення.

 

3. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту в місті Черкаси

 

       Характеристика пасажирських перевезень електротранспортом (тролейбуси) за станом на 01.04.2021 року



























































Загальна кількість тролейбусних маршрутів одиниць 27
Загальна протяжність тролейбусних ліній км 127,22
Загальна густота тролейбусних ліній км/кв.км 1,82
Загальна кількість машин на маршрутах одиниць 56
Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах одиниць 6600
в т.ч. для сидіння одиниць 2048
Середня пасажиромісткість машин на маршрутах місць/машин 122
Середній вік машин, що здійснюють перевезення років 23,8
Кількість тролейбусних зупинок всього одиниць 184
в т.ч. облаштованих зупинковими спорудами одиниць 162
Вартість проїзду в тролейбусі/вартість 1 тролейбусо-кілометра  пасажироперевезень грн. 5,00/52,3987

 

Мережа тролейбусних маршрутів сформована та визначена у загальній мережі громадського транспорту міста. Тролейбусні маршрути охоплюють усі основні магістралі і забезпечують основні пасажирські перевезення між районами міста. Пільгові перевезення електротранспортом забезпечуються на всіх міських маршрутах, крім спеціальних перевезень.

 

Таблиця 1 План розміщення тролейбусів КП “Черкасиелектротранс” Черкаської міської ради” на постійних та тимчасових маршрутах м. Черкас

 









































































































































































































































































Номер Найменування маршруту Марка ТЗ У робочі дні У вихідні дні
Кількість машин Інтервал руху, хв Кількість машин Інтервал руху, хв
Постійні маршрути
1 «ЧЛФЗ Аврора» - санаторій «Україна» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 5 20-22 2 40-50
«Вул. Пацаєва- санаторій «Україна» ЗІУ,АКСМ,Богдан 5 20-22 3 30-40
2 «вул. Пацаєва — ПрАТ «ЧШК» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 75-80 1 75-80
3 «Зал. вокзал - санаторій «Україна» ЗІУ,АКСМ,Богдан 2 40-80 2 40-80
4 «вул. Генерала Момота-Тролейбусний парк» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 120 1 120
«вул. Генерала Момота-Залізничний вокзал » ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 80 - -
7А/7 «Санаторій «Україна»/вул. Можайського-Тролейбусний парк» ЗІУ,АКСМ,Богдан 15 8-15 5 20
8 «ЧЛФЗ Аврора» - вул. Руставі» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 120 1 120
«ЧЛФЗ Аврора» - Залізничний вокзал» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 1
«ЧЛФЗ Аврора» - Аеропорт» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 110-115 1 110-115*
10 «Річковий вокзал —вул. Олени Теліги» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 13 7-21 5 20-35
11 « вул. Пацаєва - вул. Руставі « ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 110-115 1 110-115
12 «вул. Руставі-Вантажний порт» (сезонний, щорічно з 15 квітня по 15 жовтня) ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 95-97 1 95-97

 
14 «вул. Онопрієнка - Аеропорт» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 80 1 80*
50 «Вантажний порт - Аеропорт» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 95-97 1 95-97*
Тимчасові маршрути
6 «вул. Руставі – ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 1
«вул. Генерала Момота- ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1
7 «вул. Можайського- ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1
70 «вул. Можайського- ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 -
«Санаторій «Україна»- ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1
9 Річний вокзал-ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 1
13 Тролейбусний парк-ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 1
15 Площа Слави-ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 -
16 Площа Слави-ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1 -
20 Кільцевий ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан,  ЛАЗ 1 -
90 Річний вокзал-ПрАТ «Азот» ЗІУ,АКСМ,Богдан 1
Всього 56** Сб 26/ Нд 23

Примітка. * Маршрут у неділю та святкові дні не обслуговується.

        ** Одна одиниця рухомого складу обслуговує декілька маршрутів

 

Підприємство обслуговує 27 постійних та тимчасових маршрутів по місту, річний пробіг електротранспорту на рік становить близько 2,5 млн. маш. км.

Станом на 01.01.2021 рік на балансі підприємства обліковується 100 тролейбусів, в тому числі пасажирських-93, учбових-4, спеціальних-3. Середній вік пасажирських машин  складає 23 роки. З 98 тролейбусів, що можуть використовуватися для перевезення пасажирів, 74 відпрацювали свій нормативний ресурс експлуатації, 70 одиниць рухомого складу потребує заміни.

В незадовільному  технічному стані знаходиться контактна мережа (з 127,22 км контактної мережі у два проводи, що експлуатується на підприємстві підлягає заміні 31,25 км  контактної мережі та опор контактної мережі в кількості 120 шт). Тягові підстанції, на яких з часу введення в експлуатацію не проводились капремонти та модернізація:

























































































п/п
Тягові підстанції Місце розташування Потужність

/ кBAR./
Рік введення в експлуатацію
1 № 1 вул. Грушевського,55 2820 1965
2 №2 вул. Волкова, 22 2820 1965
3 №3 проспект Хіміків, 82 4205 1965
4 №4 вул. Героїв Холодного Яру, 7 1533 1966
5 №5 вул. Соснівська 2820 1989
6 №6 вул. Бидгощська, 11а 2151 1983
7 №7 вул. Пацаєва, 5/1 2126 1980
8 №8 провул. Поліграфічний, 3 2820 1991
9 №9 вул. Одеська, 2 2126 1987
10 №10 вул. Смілянська, 132/3 1434 1988
11 №12 вул. Віталія Вергая, 14/1 1434 1987

 

Тягові підстанції №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №12 потребують модернізації, заміни застарілих автоматів захисту на сучасні. Тягова підстанція № 10 потребує відновлення.

Потребує оновлення і матеріально-технічна база. Для можливості експлуатації нових сучасних тролейбусів необхідно придбання нового обладнання.

Сума доходів від платних перевезень у 2016 році — 7849,1 тис. грн. і збільшилась проти 2015 року на 4,5 %, у 2017 році — 12531,0 тис. грн. і збільшилась проти 2016 року на 59,6 % , у 2018 році - 17005,1 тис. грн., приріст в порівнянні з минулим роком становить 35,7%, у 2019 році - 22440,4 тис. грн., приріст в порівнянні з минулим роком становить 32,0%, у 2020 році — 9371,4 тис. грн. Виручка у 2020 році зменшилась на 58,2%  в порівнянні з минулим роком через карантинні обмеження, введені з метою запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19.

 

Порівняльна таблиця діяльності КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» за період 2015 - 2020 роки
























































































































































































Найменування показників Одиниця вимірювання 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість  тролейбусів од. 97 97 97 97 97
Середній вік  електротранспорту років 17,9 21,1 22,1 23,1 24,1
Перевезено пасажирів  

тис. осіб
19416,7 24210,8 23696,0 21972,1 8898,3
в т.ч. платних пасажирів  

тис. осіб
5282,5 6342,0 8152,1 7464,1 3136,7
Отримано доходів всього  

тис. грн.
37671,2 56612,5 78654,7 92016,7 97096,4
Фінансова підтримка  

тис. грн.
28329,5 41522,8 59508,1 1187,5 69391,0
Компенсація втрат доходів, в тому числі:  

тис. грн.
62606,3 16471,2
- за пільгове перевезення окремих категорій громадян  

 

тис. грн.
42305,7 9891,4
- різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим ВК ЧМР тис. грн.  

20300,6
6579,8
Доходи від перевезення платних пасажирів тис. грн. 7849,1 12531 17005,1 22440,4 9371,4
Фактичні доходи на одного перевезеного пасажира грн. 1,94 2,34 3,32 4,19 10,91
Затверджений тариф грн. 1,50 2,00 2,00 3,00 3,00
Всього витрат тис. грн. 37625,8 56542,8 78600,7 91923,4 100623,6
Витрати на одного перевезеного пасажира  

грн.
1,94 2,34 3,32 4,18 11,31
Середньоспискова чисельність  працівників  

осіб
347 382 402 404 410
В т.ч. водіїв осіб 82 94 95 93 95
Середньомісячна зарплата всіх працівників  

грн.
4386 5844 8411 10473 11549
В т.ч. водіїв грн. 4957 7021 10260 12797 13554
Прибутки  +

 

Збитки  -
тис. грн. +45,4 +69,7 +54,0 +93,3 -3527,2

 

В м. Черкаси збережена інфраструктура міського електротранспорту та існують умови для його розвитку. Протягом останніх п'яти років в роботі міського електротранспорту намітилась тенденція до збільшення обсягів перевезень пасажирів і покращення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування.

В той же час, прогресує старіння існуючого парку тролейбусів, а відповідно до Програми розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 року № 2-2379 та Програми розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2021 рік, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401 бюджетні кошти  на закупку нових машин не виділялися.

Сучасні стандарти життя та динамічний розвиток міста Черкаси зумовлюють зростання потреб  населення у більш швидкому, але, у той же час, зручному і безпечному перевезенні.

Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідний системний та програмний підхід до вирішення проблемних питань електротранспорту, таких як оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу, підтримання у належному технічному стані контактної мережі, впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку перевезених пасажирів, тощо.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.12 року №1045 “Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом”.

 

4. Мета і основні завдання Програми

         Програму розроблено з метою:

- створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення тролейбусами;

- розвитку електротранспорту з урахуванням потреб осіб                                    з інвалідністю;

- забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

- підвищення рівня технічного оснащення КП «ЧЕТС» та ефективності його роботи;

         - збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях та пріоритетного його розвитку для зменшення рівня забруднення довкілля у місті Черкаси та з метою профілактики захворювань його мешканців.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

  •  адаптація підприємства до роботи в ринкових умовах;

  • забезпечення міської фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку тролейбусів та спецавтотранспорту;

  • впровадження новітніх технологій, передусім енергозберігаючих, у процесі реконструкції та модернізації тролейбусів, контактних мереж, тягових підстанцій;

  • збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі.


Досягнення мети та розв’язання основних завдань Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів, зазначених у додатку №1.

 

5. Шляхи розв’язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачається розв’язати шляхом:

  • організації ефективного управління електротранспортом та використання майнового комплексу;

  • забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;

  • технічного переоснащення міського електротранспорту;

  • оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання;                                                  

  • створення умов для ефективного розвитку підприємства електротранспорту м. Черкаси;

  • будівництво нових тролейбусних ліній;

  • використання тролейбусів з автономним ходом.


Організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу передбачає:


  • заходи місцевих органів виконавчої влади, щодо здійснення функцій замовника послуг з перевезень пасажирів відповідно до вимог Закону України «Про міський електричний транспорт» та Постанови КМУ №1045 від 14.11.2012 р. «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом». В разі не укладання договору з оплатою за транспортну роботу фінансування підприємства здійснюється з розрахунку різниці між економічно обґрунтованим тарифом та вартістю проїзду;

  • передачу у разі доцільності об'єктів міського електротранспорту в оренду відповідно до законодавства;

  • створення на базі підприємства транспортних компаній з функціями головного надавача транспортних послуг у місті для вирішення питань комплексного розвитку маршрутної мережі, виключення невиправданого дублювання приватними автоперевізниками тролейбусних маршрутів, ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємства, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг.


Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства передбачає:


  • збільшення власних доходів підприємства шляхом створення органами місцевого самоврядування умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення ними у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для електротранспорту та відшкодування за рахунок коштів міського бюджету різниці у разі їх невідповідності;

  • підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд шляхом впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті міста Черкаси;

  • збільшення надходжень від розміщення реклами на транспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг;

  • зменшення витрат на експлуатаційну діяльність шляхом підвищення якості технічного обслуговування і ремонту електротранспорту, оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.


Робота з технічного переоснащення міського електротранспорту передбачає:


  • оновлення тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного рухомого пасажирського складу;

  • будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній з використанням новітніх технологій, конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж;

  • модернізація тягових підстанцій;

  • впровадження АСКОЕ.


Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті передбачає:


  • оптимізація бюджетних витрат на електротранспорт;

  • персональний облік пільг на електротранспорті;

  • підвищення якості обслуговування населення електротранспортом;

  • збільшення збору виручки;

  • зменшення витрат на збір виручки;

  • облік перевезених пасажирів включаючи пільговиків.


Створення умов для пріоритетного розвитку міського електричного транспорту передбачає:


  • уточнення органами місцевого самоврядування комплексних схем розвитку міського пасажирського транспорту та раціональних схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським електротранспортом м. Черкаси.

  • здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури підприємства.


 

6. Очікувані результати

Виконання заходів програми дозволить значно покращити якість пасажирських перевезень міським електротранспортом, підвищити основні техніко-економічні показники роботи підприємства.

У ході реалізації програми передбачається:

      У соціальній сфері:


  • забезпечити розвиток соціально значущого та екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;

  • підвищити якість надання послуг населенню в пасажирських перевезеннях електротранспортом;

  • значно скоротити час на поїздку;

  • перерозподілити пасажиропотік між електро - та іншими видами громадського транспорту;

  • забезпечити можливість експлуатації низько підлогових сучасних тролейбусів;

  • забезпечити комфортні та безпечні умови перевезення пасажирів, зокрема людей з особливими потребами.


 

В економічній сфері:


  • забезпечити ефективне використання електроенергії;

  • підвищити обсяг власних доходів КП «ЧЕТС» від господарської діяльності;

  • зменшити кількість скоєних дорожньо-транспортних пригод.


 

У технологічній сфері:


  • оновити парк електротранспорту сучасним рухомим  складом;

  • подовжити  термін експлуатації тролейбусів шляхом проведення поглибленого середнього ремонту;

  • поліпшити показники надійності роботи вузлів і агрегатів рухомого складу, забезпечити виконання планових завдань з випуску тролейбусів на маршрути та задовольнити потреби населення міста у міських пасажирських перевезеннях;

  • поліпшити комфортність та безпеку перевезення пасажирів тролейбусами з дотриманням стандартів якості надання транспортних послуг;

  • впровадити передові технології діагностики, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу міського електротранспорту.


Результативні показники виконання Програми наведені у додатку № 2.

 

7. Фінансове забезпечення виконання Програми.

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути кошти загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку), міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів, власні кошти підприємства-перевізника, що надає соціально значущі транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об'єктів міського електричного транспорту. Також заходи з відновлення та розвитку міського електричного транспорту в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо. Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть бути інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами чинних нормативно-правових актів.

Головним розпорядником коштів по виконанню заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється відповідно до кодів програмної класифікації, встановлених рішенням про місцевий бюджет на відповідний період.

 

8. Організація виконання заходів Програми.

Виконання заходів програми забезпечується учасниками Програми. Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на департамент ЖКК Черкаської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Інформування міської ради щодо виконання заходів програми відбувається щорічно та по завершенню строку дії програми.

Крім того, департамент житлово-комунального комплексу щороку не пізніше 1 лютого подає звіт про стан виконання програми за попередній рік, що публікується на сайті міської ради, та вносить на розгляд сесії міської ради погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо коригування завдань Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                                                                                                     до Програми розвитку міського

                                                                                                                                                                                     електротранспорту у м.Черкаси

                                                                                                                                                         на 2022-2025 роки

 

 

 

Напрями діяльності та заходи міської Програми  розвитку міського електротранспорту м. Черкаси

 на 2022-2025 роки

 












































































































































































































































































































Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Найменування заходів Виконавці  Джерела фінансування Орієнтовна потреба коштів,

тис. грн.
 

Очікуваний результат
2022 2023 2024 2025
1. Оновлення рухомого складу та спецавтотранспорту Придбання нових тролейбусів з автономним ходом КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

 

Міський бюджет
200000 50000 50000 50000 50000 Придбання  нових тролейбусів у кількості 45 одиниць
Придбання нових 2-секційних тролейбусів 60000 12000 12000 12000 24000
Придбання нових 1-секційних тролейбусів 140000 35000 35000 35000 35000
Придбання       спецавтотранспорту КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 4400 2200 2200 0 0 Придбання 2 одиниць спецавтотранспорту
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
2. Розвиток

транспортної мережі

 
Капітальний ремонт контактної мережі КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

Міський бюджет
14696 2893 3979 3935 3889  

 

 

 

 

31,25 км.

 

120 опор

 
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
Модернізація комплексів телеуправління для керування тяговими підстанціями з ПКД КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

Міський бюджет
820 820 0 0 0 Переобладнання 11 тягових підстанцій на новий комплекс телеуправління
Кошти підприємства 50 50 0 0 0
Капітальний ремонт тягової підстанції №10 КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

Міський бюджет
24000 6000 6000 6000 6000 Відновлення роботи тягової підстанції № 10
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
3. Технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури підприємства  Придбання шиномонтажного станка КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 300 300 0 0 0 Підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів та безпеки

 перевезень (шиномонтажний станок — 1 шт., балансувальний станок коліс -1 шт, капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо — 4000 кв.м.)
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
 

 Придбання балансувального станка коліс
КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 0 0 0 0 0
Кошти підприємства 150 150 0 0 0
Облаштування системами протипожежного захисту об'єктів депо відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з ПКД КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 280 280 0 0 0
Кошти підприємства 20 20 0 0 0
Придбання       матеріалів, комплектуючих та запасних частин КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 0 0 0 0 0
Кошти підприємства 21816 5816,0 5500 5500 5000
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо з ПКД

 
КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

Міський бюджет
3920 980 980 980 980
Кошти підприємства 80 20 20 20 20
Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД

 
КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)  

Міський бюджет
2195,6 586,4 536,4 536,4 536,4 Поліпшення умов праці виробничого персоналу, підтримання будівель та споруд у належному технічному стані
Кошти підприємства 20 20
4

 
Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства Модернізація системи обліку електроенергії з встановленням «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживача» (АСКОЕ) КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 900 900 0 0 Оптимізація витрат підприємства

 

 

 

 

 
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 2000 2000 0 0 0 Підвищення якості надання послуг

 
Кошти підприємства 0 0 0 0 0
5 Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту Договір “Про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом” затвердженому Постановою КМ України від 14.11.2012 р. № 1045 КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) Міський бюджет 533203 123824 124304 134617 150458 Забезпечення належного рівня транспортного обслуговування пасажирів
 

 

Кошти підприємства

 
126976 17556 33400 37960 38060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                                                                                                                 до Програми розвитку міського

                                                                                                                                                                                                 електротранспорту у м. Черкаси

                                                                                                                                                                                                 на 2022-2025 роки

 

Результативні показники

виконання Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси

             на 2022-2025 роки

 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































п/п
Показники Одиниці виміру 2022рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Показники затрат
1.1 Тролейбуси на балансі підприємства — всього одиниць 100 100 100 100
у т.ч. пасажирських 98 98 98 98
1.2  Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс одиниць 74 63 52 41
1.3 Обсяги списання тролейбусів одиниць 11 11 11 12
1.4 Спецавтотранспорт, що відпрацювали свій ресурс одиниць 3 2 1 1
1.5 Протяжність тролейбусних ліній на балансі підприємства км 127,22 127,22 127,22 127,22
1.6 Протяжність тролейбусних ліній, що потребує заміни км 31,25 25,95 16,65 8,1
1.7 Кількість контактних опор на балансі підприємства 3659 штук одиниць 3659 3659 3659 3659
1.8 Контактні опори, що потребують заміни одиниць 3375 3345 3315 3285
1.9 Площа дорожнього покриття  проїздів тролейбусного депо кв.м. 20000 20000 20000 20000
1.10 Площа дорожнього покриття проїздів тролейбусного депо, що потребує капітального ремонту кв.м 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0
1.11 Кількість водіїв тролейбусів, що працює на підприємстві осіб 93 105 125 145
1.12

 

 
Потреба в водіїв тролейбусів, що планується підготовити осіб 12 20 20 20
1.13 Обсяг виконаної транспортної роботи тис.трол.-км. в пасажироперев-нь 2536,0 2664,0 2798,0 2938,0
2 Показники продукту
2.1 Придбання нових тролейбусів одиниць 11 11 11 12
2.2 Придбання спецавтотранспорту одиниць 1 1 0 0
2.3 Протяжність к-ної мережі, яку планується замінити( контактний дріт з спецчастинами) км 5,35 9,3 8,5 8,1
2.4 Кількість контактних опор, що планується замінити одиниць 30 30 30 30
2.5 Площа асфальтобетонного покриття на території підприємства, що планується відновити кв.км. 1000 1000 1000 1000
2.6 Модернізація комплексів телеуправління тяговими підстанціями комплекс 1
2.7 Капітальний ремонт тягової підстанції №10 одиниць 0,25 0,25 0,25 0,25
2.8 Придбання шиномонтажного станка одиниць 1
2.9 Придбання балансувального станка одиниць 1
2.10 Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД одиниць 0,5 0,5 0,5 0,5
2.11 Облаштування системи протипожежного захисту об'єктів депо відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з ПКД система 1
2.12 Модернізація системи обліку електроенергії з встановленням «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживача (АСКОЕ)» система 1
2.13 Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання система 1
2.14 Обсяг замовленої транспортної роботи тис.трол.-км. в пасажироперев-нь 2536,0 2664,0 2798,0 2938,0
3 Показники ефективності
3.1  Середня вартість одного нового тролейбусу:
3.1.1 - середня  вартість  придбання одного  тролейбусу з автономним ходом тис. грн. 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
3.1.2 - середня  вартість  придбання 1- секційного тролейбусу тис. грн. 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0
3.1.3

 
- середня  вартість  придбання 2- секційного тролейбусу тис. грн. 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0
3.2 Середня вартість одного нового спецавтотранспорту тис. грн. 2200 2200
3.3 Середня вартість заміни одного км. контактної мережі (контактний дріт з спецчастинами) тис. грн./км. 408,77 362,55 391,5 405,2
3.4 Середня вартість однієї опори контактної мережі тис. грн. 15 15 15 15
3.5 Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. асфальтобетонного покриття з ПКД грн. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
3.6 Модернізація комплексу телеуправління тягових підстанцій тис.грн 870
3.7 Капітальний ремонт тягової підстанції №10 тис.грн 6000 6000 6000 6000
3.8 Придбання шиномонтажного станка тис.грн 300
3.9 Придбання балансувального станка тис.грн 150
3.10 Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД тис.грн 606,4 536,4 536,4 536,4
3.11 Облаштування системи протипожежного захисту об'єктів депо відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з ПКД тис.грн 300
3.12 Модернізація системи обліку електроенергії з встановленням «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживача (АСКОЕ)» тис.грн 900
3.13 Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання тис.грн 2000
3.14 Вартість проїзду у тролейбусі грн. 5,00 5,00 6,00 6,00
3.15 Вартість проїзного квитка для населення грн. 250,00 250,00 300,00 300,00
3.16 Вартість проїзного квитка для підприємств грн. 376,00 376,00 451,20 451,20
3.17 Вартість 1 тролейбусо-км. пасажироперевезень грн. 55,75 59,2 61,67 64,16
4 Показники якості
4.1 Відсоток тролейбусів, які планується придбати до потреби % 17,5 21,2 27,5 42,9
4.2 Відсоток спецавтотранспорту, які планується придбати до потреби % 33,3 66,7
4.3 Відсоток заміненої контактної мережі до потреби % 17,1 35,9 51,2 100
4.4 Відсоток замінених опор до потреби % 0,88 0,89 0,90 0,91
4.5 Відсоток відремонтованого асфальтобетонного покриття до потреби % 25 33,3 50 100
4.6 Модернізація комплексів телеуправління тяговими підстанціями до потреби % 100
4.7 Капітальний ремонт тягової підстанції №10 до потреби % 25 50 75 100
4.8 Придбання шиномонтажного станка до потреби % 100
4.9 Придбання балансувального станка до потреби % 100
4.10 Капітальний ремонт виробничо-побутових приміщень та ремонтних боксів (цехів) підрозділів комунального підприємства з ПКД до потреби % 25 50 75 100
4.11 Облаштування системи протипожежного захисту об'єктів депо відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з ПКД до потреби % 100
4.12 Модернізація системи обліку електроенергії з встановленням «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживача (АСКОЕ)» до потреби % 100
4.13 Оптимізація маршрутів, шляхом комп'ютерного моделювання до потреби % 100
4.14 Відсоток відпрацьованих тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень % 100,0 100,0 100,0 100,0




 

 

ДОДАТКИ

1 332-9-рд 09.08.21 Зауваження.pdf Переглянути